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货币资金内部控制若干问题的思考(2)

2013-09-30 02:31
导读:2.健全货币资金安全性控制。(1)账实盘点控制。通过定期或不定期对货币资金进行盘点,以确保企业资产安全。如:银行存款余额调节表的编制就是实施

  2.健全货币资金安全性控制。(1)账实盘点控制。通过定期或不定期对货币资金进行盘点,以确保企业资产安全。如:银行存款余额调节表的编制就是实施账实定期盘点控制。(2)库存限额控制。对各企业规定一定的资金库存限额,将超过限额的货币资金送存银行,可降低货币资金被盗风险,还能高度集中货币资金,统筹使用。(3)岗位分离控制,不相容的岗位由不同的人负责,以达到相互牵制、相互监督的作用。比如,货币资金的出纳与会计岗位分离就是一个典型的例子。在具体运用中,应结合本单位实际情况,根据控制成本与效益原则设计岗位分离控制。(4)实物隔离控制,采取妥善措施确保除实物保管外,其他人员不得接触实物,如,现金只能由出纳保管,银行承兑汇票只能由一人专管。否则将导致责任不清,并易为不法分子利用岗位制度的漏洞作案。同时,还应采取选择合格的保险箱、安全的场所等保障措施,确保货币资金实物安全。

  3.健全货币资金合法性控制,是指货币资金收支业务是否合法的内部控制制度。一般都采用加大内部审计监督检查力度的方法。对业务量少、单笔金额小的单位,记账凭证可由一人复核;对业务量大、单笔金额大的单位,记账凭证应由两人复核,即增设复核会计。还可以实行严格的授权审批制度,重点控制大金额货币资金支付。另外,还可利用政府机关、社会力量对企业进行审计、监督、检查。

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