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内部控制相关审计程序和方法问题讨论
以审计环境为逻辑出发点构建审计理论体系
关于高校内部审计外部化的思考
完善我国审计收费制度的对策研究
政府采购审计监视的难点及对策研究
我国审计质量控制现状分析
试论财务预算治理审计思路的创新
审计重要性及其应用探析
基建结算审计方法谈
我国内部审计的制度缺陷与重建
美国通用电气公司(GE)的内部审计值得鉴戒
企业环境审计研究
改进固定资产投资审计的对策
论现代内部审计与风险管理的协调整合
计算机会计系统的内部审计
我国实行风险导向审计的几点思考
变量抽样和货币单位抽样
浅析绩效评价在经济责任审计中的作用
进步高校内部审计地位的途径
浅谈政府采购审计的“四要素”
企业年度报表审计中存在的题目及对策
内部审计与风险治理
关于加强审计风险内控制度的思考
国际外部审计题目的分析
浅淡我国设立注册环境审计师的必要性
试论经济责任审计在权力的制约与监督中的作用
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