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西方内部审计十大发展趋势
财务报表舞弊与审计对策
显失公允的关联交易行为的特点、成因及审计识
浅谈政府采购的审计
内部审计风险的防范对策探讨
浅谈现金流量表的审计程序
行政机关绩效审计研究
刍议内部审计参与风险治理
经济责任审计监督制度运用的难点与对策
审计风险控制分析:一种均衡观点
独立审计的诚信题目
中国内部审计准则与国际内部审计准则比较研究
论内部审计的独立性
对重要性与审计风险运用的再认识
实现审计成果优质化若干思考
会计报表舞弊审计思路战略调整初探
农业单位内部审计刍议
核心效用观下政府绩效审计的实施框架
中美国家审计体制比较研究
证券公司违规委托理财风险形成与审计监视研究
政府采购审计的内容及方法
内部控制评审主体研究
CPA出具虚假审计报告的原因-从人的行为路线分析
审计合谋的制度分析及对策
浅谈内部审计风险及其防范机制
我国上市公司财务报告审计中的舞弊与对策
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