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浅析审计理论与审计实务中的三个重要概念
开展政府效益审计必要性和对策的新思维
投资建设项目审计中常见的问题与审计对策
内部控制审计与组织效率
浅谈知识经济条件下的企业内部审计
完善国家审计职责的几点思考
上市公司审计意见类型分布比较研究
浅谈内部审计职员的沟通
增值性审计—国外内部审计发展的主流
从“受托责任观”看绩效审计
内部审计外包的经济学分析
浅议审计假设
医院内部审计与风险管理
解读《中国注册会计师审计准则——审计报告》
加强社会审计风险的控制
校企“联姻”培养应用型审计人才的实践教学研
企业内部控制评审的内容与方法
电子商务审计
审计组织的现场管理与控制
我国实施内部治理审计的制约因素分析及对策
论提供非审计服务对注册会计师独立性的影响
会计师事务所行业专门化发展现状与经营策略
中国企业营销审计的潜伏作用及缺失原因
会计信息系统内部控制特点的演变
开放金融市场条件下金融审计目标及对策
浅谈计算机网络环境下的注册会计师审计
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