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基于内部审计的内部控制监督研究
社会保障基金审计的难点及对策
网络银行内部审计研究
运用系统审计 提高审计质量
关于《公司法》修订中有关法定审计制度的立法
审计理论框架新论
对注册会计师职业现任保险制度的探讨
论计算机参与物资采购的审计
浅探我国上市公司盈余治理审计
探索财政效益审计途径提高预算执行审计水平
试论企业核心竞争力审计
国库集中收付制度下的高校内部审计新思路
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提升贸易银行内审质效
民间审计报告撰写中的题目分析及对策建议
浅析衍生金融工具审计
关于民营企业内部审计若干题目的思考
论加强民营企业内部审计
浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影
近期我国审计理论研究综述
合伙制与会计职业之间关系的几个基本题目
论内部审计制度的完善
我国高校投融资绩效审计的理论框架初探
浅析反审计能力及治理对策
深化财政预算执行审计的思考
会计集中核算制下如何开展内部审计工作
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