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加强内部审计过程的质量控制
会计信息化条件下审计面临的挑战及对策
审计在反腐倡廉中应做好五项工作
内部审计在企业管理中的作用1
电算化审计面临的主要题目和对策
任期经济责任审计存在的题目及对策
论审计委员会和监事会在我国上市公司中的并存
浅议往来账常见题目与审计方法
新准则视角下的公允价值审计问题
企业内部审计责任的定位
关于支出性经济合同审计办法的探讨
内部审计在公司治理中的作用1
风险导向内部审计基本理论及程序构建
财务造假案之后的中国民间审计变革
日本和韩国的审计体制
现代风险导向审计发展及运用研究
中美内部审计的比较与启示
对简易审计程序的思考与探索
中外政府绩效审计比较与启示
国有粮食收储企业审计结果公告的构想
浅谈计算机辅助审计技术的应用
加强效益审计 进步政务实效
规避审计风险
中国公共财政管理框架的整合和重建
合同风险的审计识别方法及对策研究
审计独立性探析
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